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省财政厅召开内控委会议研究部署财政内控考评工作

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2025年9月10日,省财政厅召开内控委会议,听取2024年以来厅财政内控工作情况汇报,审议2024年度厅财政内控考评结果,对下一阶段财政内控工作作出部署。厅党组成员、副厅长苏昌平主持会议,在家厅领导、厅内控办各成员单位参加会议。

会议强调,加强财政内控建设是贯彻落实中央八项规定精神、完善财政权力运行监督机制、提高财政治理水平的重要举措。要坚持以内控考评为抓手,持续完善内控机制建设、抓好内控制度执行,进一步提升我厅内控管理水平。

会议指出,2024年以来,厅内控委坚决贯彻落实财政部内控工作部署,持续完善内控制度体系建设,在建立“1+11+N”厅内控制度体系基础上,出台《江西省财政厅履行财会监督主责 构建内部大监督体系工作办法》,强化内部监督管理,积极开展内控考评,不断增强财政内控质效。

会议要求,一是督促抓好问题整改。针对考核发现的问题和风险向全厅通报,督促相关处室(单位)压实整改责任,加强日常监管。二是完善内控考评方式。总结工作经验,坚持问题导向,改进考评方式方法,进一步优化指标设定、细化评价内容,科学设置赋分权重,提升考评的科学性公正性。三是推进考评结果运用。根据内控考评结果,深入剖析原因,查找内控缺陷,有针对性修订、完善内控制度体系,为财政业务工作和廉政风险防控提供有力制度支撑,避免问题“屡查屡犯”。


2025年9月10日,省财政厅召开内控委会议,听取2024年以来厅财政内控工作情况汇报,审议2024年度厅财政内控考评结果,对下一阶段财政内控工作作出部署。厅党组成员、副厅长苏昌平主持会议,在家厅领导、厅内控办各成员单位参加会议。

会议强调,加强财政内控建设是贯彻落实中央八项规定精神、完善财政权力运行监督机制、提高财政治理水平的重要举措。要坚持以内控考评为抓手,持续完善内控机制建设、抓好内控制度执行,进一步提升我厅内控管理水平。

会议指出,2024年以来,厅内控委坚决贯彻落实财政部内控工作部署,持续完善内控制度体系建设,在建立“1+11+N”厅内控制度体系基础上,出台《江西省财政厅履行财会监督主责 构建内部大监督体系工作办法》,强化内部监督管理,积极开展内控考评,不断增强财政内控质效。

会议要求,一是督促抓好问题整改。针对考核发现的问题和风险向全厅通报,督促相关处室(单位)压实整改责任,加强日常监管。二是完善内控考评方式。总结工作经验,坚持问题导向,改进考评方式方法,进一步优化指标设定、细化评价内容,科学设置赋分权重,提升考评的科学性公正性。三是推进考评结果运用。根据内控考评结果,深入剖析原因,查找内控缺陷,有针对性修订、完善内控制度体系,为财政业务工作和廉政风险防控提供有力制度支撑,避免问题“屡查屡犯”。


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